浙江仙通:關于公司投資年產6000萬米汽車橡膠密封條項目的公告
證券代碼:603239 證券簡稱:浙江仙通 公告編號:2017-036 浙江仙通橡塑股份有限公司 關于公司投資年產 6000 萬米汽車橡膠密封條 項目的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示: 投資標的名稱:投資年產 6000 萬米汽車橡膠密封條項目 投資金額:20,690.91 萬元 特別風險提示: 1、經濟環境發生惡劣變化導致汽車銷量大幅下滑,汽車 廠不再實施投產新的項目的風險; 2、原材料大幅度上漲的風險。 一、對外投資概述 (一)對外投資的基本情況: 項目名稱: 浙江仙通橡塑股份有限公司年產 6000 萬米汽車橡膠密封件項目 項目公司: 浙江仙通橡塑股份有限公司 實施主體:浙江仙通橡塑股份有限公司 項目投資額: 20,690.91 萬元 項目建設地: 仙居縣現代工業集聚區 (二)董事會審議情況:第三屆董事會第六次會議審議通過,不需要提交 2016 年股東大會審議。 (三)本次投資項目不屬于關聯交易和重大資產重組事項。 二、投資協議主體的基本情況 項目名稱: 浙江仙通橡塑股份有限公司年產 6000 萬米汽車橡膠密封件項目 1、項目總投資 20,690.91 萬元,其中固定資產投資 16,746.62 萬元,備用金 660.80 萬元,鋪底流動資金 3283.48 萬元,全部通過自籌方式籌措。 序號 項目 投資金額(萬元) 占總投資比重(%) 1 土建及配套設施 3,530.62 17.06 2 生產設備 13,216.00 63.87 3 備用金 660.8 3.19 4 鋪底流動資金 3,283.48 15.87 合計 總投資合計 20,690.91 100.00 2、本次投資不構成重大資產重組,不構成關聯交易。 三、投資標的基本情況 項目主要經濟技術指標 經濟指標 預期值 備注 項目總投資(萬元) 20,690.91 投產后年均銷售收入(萬元) 31,891.86 投產后年均所得稅(萬元) 836.85 投產后年均凈利潤(萬元) 4,742.15 財務內部收益率(所得稅后) 25.78% 財務內部收益率(所得稅前) 30.43% 投資回收期(所得稅后) 5.84 投資回收期(所得稅前) 5.33 項目投資財務凈現值(所得稅后) 16,209.15 折現率=10% 項目投資財務凈現值(所得稅前) 20,903.47 折現率=10% 按項目達產后年均利潤總額 項目投資收益率 26.96% 與項目資本金的比率進行計 算 按項目達產后年均凈利潤與 項目資本凈利潤率 22.92% 項目資本金的比率進行計算 四、對外投資的目的、對公司的影響和存在的風險 1、對外投資的目的及對公司的影響 公司由于近年客戶認可度的不斷提高承接到大量的 EPDM 橡膠汽車密封條項目, 并將于近兩年陸續量產,本次投入 6000 萬米橡膠項目后對公司的后續汽車橡膠密 封條項目的快速發展提供產能支持,為進一步在行業樹立龍頭地位打下基礎。 2、對外投資存在的風險 ①經濟環境發生惡劣變化導致汽車銷量大幅下滑,汽車廠不再實施投產新的項 目的風險; ②原材料大幅度上漲的風險。 經過可行性分析,該項目符合產業政策,市場前景廣闊,企業具備項目實施 經驗、推廣經驗和各項管理能力,項目重要經濟指標良好、效益突出,項目切實可 行。 五、對外投資的風險分析 (一)市場風險分析及控制措施 本次投資項目投產后,公司將實現設計產能提升約 100%,盡管公司已對投資項 目的產品市場進行了充分的可行性論證,并在市場開發、人才儲備與研發等方面做 了一定的準備,但如果后期市場情況發生不可預見的變化,將存在產能擴大而導致 的產品銷售風險。 針對上述風險,公司制定了應對措施: 1、對市場形勢和客戶需求狀況進行及時跟蹤分析,建立系統明確的銷售目標、回 款目標;根據目標方案分派具體的執行人員嚴格組織實施,嚴格控制銷售風險; 2、立足于既有產品及市場份額,努力維持與現有客戶的良好合作關系,鞏固既有 產品的市場地位,不斷改進用戶體驗; 3、提升企業的研發實力,加快新產品的研發進程,不斷向新的市場領域滲透。 (二)管理風險分析及控制措施 本次投資項目投產后,公司的資產規模和業務規模將大幅增加,對公司現有的 管理體系、管理手段、管理隊伍提出更高要求,公司面臨由于規模擴張帶來的管理 風險。 針對公司在快速成長中可能出現的管理風險,公司將采取以下列措施: 1、 按照《公司法》和《公司章程》的規定,進一步完善公司的法人治理結構, 提高管理效率,增強經營決策的科學性。 2、 以引進和培訓相結合的方式,提高管理隊伍素質,特別是中高層管理人員的 素質。 3、 完善公司的激勵機制和約束機制,將管理層和員工的利益與公司的利益相結 合,調動全體員工的積極性和創造性。 4、 強化技術、財務、質量、安全及現場管理等基礎管理工作。 5、 加強企業文化建設,推進企業可持續發展。 (三)生產質量風險及控制措施 本公司產品的性能受原材料質量及配比的影響較大,針對上述風險,本公司將 采取以下應對措施: 1、強化原材料質量控制。規范的供應商管理制度是質量控制的首要保證。質 量管理從源頭開始。通過對主要原材料供應商資質審查,確認為合法供應商;在此 基礎上通過對供應商硬件(生產條件、檢測條件)、軟件(生產和質量管理)審核 合格后,確認為本公司合格供應商,并簽訂穩定的購銷合同,實行嚴格的物料接 收、取樣檢驗、儲存等管理制度。 2、嚴格遵循產品生產過程的質量控制措施,生產過程控制是保證公司產品質 量的重要環節。公司對生產過程實行動態監控,監控生產行為是否符合相關規范、 工藝參數是否符合工藝規程、中間品是否符合相應質量標準,確保合格中間品進入 下一工序。 3、嚴格遵循產品質量檢測與放行措施。公司品質管理部對產品的生產條件、 生產過程的檢測結果、生產記錄、對最終成品的檢驗結果進行審核和審查合格后, 方可出廠。 4、健全售后質量服務措施,公司將進一步完善現有的客戶投訴處理系統、優 化定期的用戶訪問制度及不良反應處理系統。 (四)技術人才流失風險及控制措施 公司擁有較強的研發團隊和優秀的核心技術人員,這是公司技術持續領先的主 要因素之一。隨著企業間和地區間人才競爭的日趨激烈,人才流動可能性增加。如 果發生技術骨干人員流失現象,將會對公司可持續發展造成不利影響。 為防止這種情況的發生,公司一貫采取感情凝聚人、待遇激勵人、事業吸引人 等一系列的辦法,多年來確保了骨干技術人員隊伍的穩定。公司上市后,將采取人 才激勵等更有效的激勵措施,進一步確保骨干技術人員的穩定和成長。市場競爭歸 根結底是人才的競爭,針對這一風險,公司采取以下措施: 通過制定企業發展規劃,建立科學的管理制度和決策體系,保持一個決策民 主、追求創新的知識型企業,形成吸引人才、留住人才的企業環境;在收益分配、 職務提升等激勵機制方面向技術人員傾斜,提高全體技術人員的工作積極性,激勵 公司技術人員不斷開發新技術;加強與高等院校、科研機構和國外同行的交流。 (四)金融風險分析及控制措施 1、貨幣流動性不足的風險 在我國,金融貨幣政策貨幣主要由中國人民銀行執行和實施,當國家進行宏觀 調控,實行緊縮性政策,尤其是緊縮性貨幣政策時,各銀行銀根緊縮,市場中的流 動性往往會不足,這時很有可能會加大企業的籌資困難和籌資成本。因此當公司有 很好的發展機會時,而又恰恰遇到銀根緊縮,貨幣流動性不足時,有可能會導致公 司錯過良好發展機會、擴大競爭優勢的風險。 2、利率波動的風險 一個國家的利率水平受貨幣供求、物價水平、匯率等方面因素的影響。當短期 利率下降時,會加大公司以往固定利率貸款的還款成本,當長期利率上漲時,會加 大公司未來擴展業務的籌資成本。因此無論利率是上升還是下降,都有增加公司財 務壓力,削弱公司償債能力的風險。但公司負債率一直處于較低的水平,發展業務 主要是通過內部積累、股東注資等方式籌集資金,因此由利率波動給公司帶來的風 險有限。 綜上所述,該投資項目符合產業政策,市場前景廣闊,公司具備項目實施經 驗、推廣經驗和各項管理能力,項目重要經濟指標良好、效益突出,項目切實可 行。 特此公告。 浙江仙通橡塑股份有限公司 董事會 二○一七年三月三十一日
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